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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 10:48

是金稅盤的嗎?你沒(méi)有抵扣。

郭老師 解答

2020-01-07 10:48

還是抵扣,如果抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

未來(lái)與你 追問(wèn)

2020-01-07 11:53

企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù),沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在要注銷

郭老師 解答

2020-01-07 11:56

借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。

上傳圖片 ?
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是金稅盤的嗎?你沒(méi)有抵扣。
2020-01-07 10:48:45
你好,不對(duì),是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-27 20:46:37
你好,你圖片這筆就是減免的分錄
2020-04-13 09:37:14
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目有負(fù)數(shù),那是做錯(cuò)誤賬了。 取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的紅字發(fā)票,是做“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目的賬務(wù)處理。 二、減免稅費(fèi)有負(fù)數(shù),那估計(jì)是重新減免稅后,沖銷導(dǎo)致的。
2021-01-15 17:26:56
借方指稅控盤服務(wù)費(fèi)發(fā)生時(shí),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù) 貸方表示實(shí)際抵扣稅的時(shí)候,貸減免稅額減少了應(yīng)交增值稅的金額
2022-04-11 21:23:54
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