
小微企業(yè)減免稅額怎么做賬務(wù)處理呢?是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額?
答: 是的,你前面有做分錄?
小規(guī)模納稅人,增值稅減免會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額;貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼;這樣做分錄對(duì)嗎
答: 小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬(wàn)元或季度不超過30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬(wàn)或季度不超過9萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)月不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn)減免的增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做嗎
答: 同學(xué)你好,可以這樣做的。


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2018-07-14 17:39
顏老師 解答
2018-07-14 17:44
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2018-07-14 17:45
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2018-07-14 17:50
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2018-07-14 18:08