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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-06 15:45

免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%;

免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%;注意:以上公式中的進(jìn)項稅額均為:進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額;

生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。

繁 華 追問

2020-01-06 15:58

老師1:出口貨物進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么意思?2:我們是生產(chǎn)企業(yè)自營免抵退的企業(yè),公式是生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%這個嗎?

樸老師 解答

2020-01-06 16:07

借:庫存商品(進(jìn)貨時)

應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項

貸:應(yīng)付賬款

借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(計算應(yīng)退稅)

貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅

借:主營業(yè)務(wù)成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差)

貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

借:應(yīng)收賬款-外銷 (外銷時)

貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷

繁 華 追問

2020-01-06 16:26

老師,1:我們是征多少退稅多少的,沒有這個“出口貨物進(jìn)項轉(zhuǎn)出”的項哦?:
2:我們是生產(chǎn)企業(yè)自營免抵退的企業(yè),公式是生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%這個嗎?想得到老師的確定的回答,謝謝

樸老師 解答

2020-01-06 16:34

生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率計算: (內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進(jìn)項稅額)/(免抵退銷售額 +內(nèi)銷銷售額)

繁 華 追問

2020-01-06 16:44

老師,那我們企業(yè)的“進(jìn)項稅額=進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?還是”進(jìn)項稅額=進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出+年初的留底稅額-年末的留底稅額“呢??

樸老師 解答

2020-01-06 16:48

退稅的就要轉(zhuǎn)出的哦

繁 華 追問

2020-01-07 08:48

“退稅的就要轉(zhuǎn)出的哦,”什么意思,老師您能詳細(xì)點解答嗎,

樸老師 解答

2020-01-07 08:52

就是申請出口退稅的對應(yīng)的進(jìn)項不能抵扣,要轉(zhuǎn)出

繁 華 追問

2020-01-07 08:57

老師我們是生產(chǎn)企業(yè),不是外貿(mào)企業(yè)啊,也有對應(yīng)的進(jìn)項嗎?

樸老師 解答

2020-01-07 08:57

生產(chǎn)企業(yè)你們沒有進(jìn)項稅嗎

繁 華 追問

2020-01-07 09:03

有的,老師,那進(jìn)項稅額=什么,老師能寫下嗎麻煩您了

樸老師 解答

2020-01-07 09:12

什么意思?不明白你要什么

繁 華 追問

2020-01-07 09:16

生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。,這里的“進(jìn)項稅額”等于什么

樸老師 解答

2020-01-07 09:26

就是你對應(yīng)的進(jìn)項稅額

繁 華 追問

2020-01-07 09:41

那這個進(jìn)項稅額等于什么

樸老師 解答

2020-01-07 09:50

就是你出口的對應(yīng)的進(jìn)項

繁 華 追問

2020-01-07 10:03

不是全部今年的進(jìn)項嗎?老師,公式是不是變成 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。?

樸老師 解答

2020-01-07 10:13

你算全年的稅負(fù)率就是今年的了

繁 華 追問

2020-01-07 13:36

老師,還是不很明白

樸老師 解答

2020-01-07 13:40

就是按照全年的進(jìn)項來

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免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%; 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%;注意:以上公式中的進(jìn)項稅額均為:進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額; 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。
2020-01-06 15:45:26
對的
2017-12-15 13:40:29
增值稅的免抵退稅實行免抵退稅辦法的“免”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)(含視同自產(chǎn))貨物和應(yīng)稅勞務(wù)等,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物、應(yīng)稅勞務(wù)等所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物、應(yīng)稅勞務(wù)等在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項稅額大于內(nèi)銷應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。
2019-10-12 14:21:12
你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。外銷沒有銷項稅的 可以參考以下分錄
2022-04-22 12:50:34
分子增加退稅申報主表的當(dāng)期的免抵稅額
2018-09-15 16:49:07
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