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送心意

宇飛老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 15:13

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額   500
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額    100
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅   400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   1000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅       400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅   400

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-06 16:02

那到年初的時(shí)候要不要把轉(zhuǎn)出多交增值稅再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額名下?樂(lè)樂(lè)

年初要不要借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額400,貸應(yīng)交稅費(fèi)-示交增值稅400?

我可不可以直接做借銷(xiāo)項(xiàng)500 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100 貸進(jìn)項(xiàng)600 這樣做可以嗎?

宇飛老師 解答

2020-01-06 16:09

你好,如果通過(guò)未交增值稅做的話年初就不要再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個(gè)科目就是反映每年多繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額,其實(shí)看公司自己會(huì)計(jì)處理怎么方便,有的公司也不作這個(gè)歸集,就是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一致掛在那邊。

宇飛老師 解答

2020-01-06 16:10

就是你說(shuō)的直接做借銷(xiāo)項(xiàng)500 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100 貸進(jìn)項(xiàng)600 ,然后進(jìn)項(xiàng)就掛在那邊了

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-06 16:20

是的,帳上只有進(jìn)項(xiàng)有余額,因?yàn)榻裉爝€有繼續(xù)抵,這樣操作可以嗎?

宇飛老師 解答

2020-01-06 16:22

可以啊,這個(gè)東西稅沒(méi)少了就好,自己這樣子核算方便也沒(méi)問(wèn)題。

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-06 16:22

另外我公司帳上還有加計(jì)抵減的也是不用作帳務(wù)處理吧,它現(xiàn)在掛在帳上的借方,待抵減,因?yàn)榈玫冗M(jìn)項(xiàng)抵完了才能用這個(gè)加計(jì)的?

宇飛老師 解答

2020-01-06 16:24

對(duì),不用,都可以先掛在賬上。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 400
2020-01-06 15:13:21
借方,少了一個(gè)科目,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-01-06 16:01:13
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-24 15:29:46
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-14 11:14:44
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你只需要交銷(xiāo)項(xiàng)就可以。
2021-11-25 08:48:34
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