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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-06 12:52

你好,你的會計處理是正確的。

翎翎 追問

2020-01-06 13:02

麻煩再請問下,等到發(fā)票來了以后我要怎么做?

立紅老師 解答

2020-01-06 13:07

你好,發(fā)票來了,按發(fā)票的稅額,借:應交稅費——應增(進)貸:應付賬款
費用部分不用再做分錄了。

翎翎 追問

2020-01-06 13:08

暫估的不用沖紅字嗎

立紅老師 解答

2020-01-06 13:12

你好,如果暫估金額和發(fā)票的金額是一樣的,不用紅沖的。

翎翎 追問

2020-01-06 13:50

怎么不要沖呢,不沖應付賬款-應付賬款暫估科目不就一直有余額在里面么?

立紅老師 解答

2020-01-06 13:53

你好,應付賬款是未支付的款,如果將來付款,是借:應付賬款,是平的沒有余額的。

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相關問題討論
你好,你的會計處理是正確的。
2020-01-06 12:52:34
你好,需要先做應付賬款,付款做付款的分錄
2017-07-13 14:56:25
可以的,可以這么做的。
2022-04-01 14:15:21
你好,收到發(fā)票需要把攤銷的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做房租分錄,然后按月做攤銷處理
2020-10-17 14:32:14
你好進項不需要暫估 只暫估其他的就可以。
2020-06-11 09:51:28
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