老師,公司有A 、B、C 股東,各占38%,35%,27%,以前租房 問(wèn)
你好,之前是掛著其他應(yīng)付款個(gè)人支付的嗎?是的話借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。 答
老師,就是原始的門票,可以做賬么,怎么 做分錄呢,謝謝 問(wèn)
你們是景區(qū)銷售門票? 答
老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問(wèn)
可以這么做。但是,這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
您好,老師麻煩問(wèn)一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問(wèn)
對(duì)方不會(huì)給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問(wèn)
可以下月才開專用發(fā)票給購(gòu)貨方 答

做的無(wú)票收入按照百分之三計(jì)提的增值稅,可是申報(bào)增值稅的時(shí)候與我計(jì)提的相差兩百塊。怎么處理?
答: 是否因?yàn)椴缓悆r(jià)造成的 找出原因再調(diào)整
增值稅申報(bào)完提示增值稅收入額為11800。以前直接觸發(fā)0申報(bào)的?,F(xiàn)在附加稅怎么報(bào)啊
答: 附加稅的申報(bào)基數(shù)是你的應(yīng)交增值稅+應(yīng)交消費(fèi)稅,沒有消費(fèi)稅就是應(yīng)交增值稅的金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
17年計(jì)提的收入,沒有申報(bào)增值稅,18年開票時(shí)再申報(bào)可以嗎?
答: 這個(gè)計(jì)提了收入,肯定是需要申報(bào)增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表上的17年收入不一樣嗎?

