老師您好,我們上個月多計提工資173元,這月該怎么做分錄?還有就是老板和老板娘的工資表上有,但多數(shù)時候都沒發(fā)的,這個怎么處理?
水云間
于2020-01-05 16:33 發(fā)布 ??886次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-01-05 16:34
你好,多計提了就沖銷
借;應付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調(diào)整(因為跨年了涉及損益科目就需要通過這個科目核算的)173元
老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發(fā)放,就需要把計提的分錄沖銷的
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你好,多計提了就沖銷
借;應付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調(diào)整(因為跨年了涉及損益科目就需要通過這個科目核算的)173元
老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發(fā)放,就需要把計提的分錄沖銷的
2020-01-05 16:34:54

1、繳納社保時:
借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)
其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款
2、計提時:
借:管理費用-社會保險費(單位部分)
貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)
3、發(fā)放工資時:
借:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù))
貸: 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)庫存現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))
2019-07-12 20:53:30

你好,需要根據(jù)工資表應付工資計提的
借;應付賬款 貸;其他應付款
2017-05-02 15:15:03

你好,按照正常的程序計提,發(fā)放,申報
2019-12-16 14:18:15

借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸行存款。借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
2021-12-02 15:12:05
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水云間 追問
2020-01-05 16:36
鄒老師 解答
2020-01-05 16:41