老師~2019年我們老板的老婆~出現(xiàn)在工資表里面了~(事實(shí)什么也不做也不來(lái)但是要工資)這樣的情況~我在計(jì)提工資表的時(shí)候怎么處理?需要把她的那部分工資計(jì)提一下嗎?我們是不給她交社保的~工資過(guò)年肯定會(huì)發(fā)給她(或者直接付到老板卡上)~ 對(duì)于老板娘的這部分工資我要怎么入賬?發(fā)工資又如何做賬呢?
千與千尋
于2019-12-16 14:17 發(fā)布 ??960次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-12-16 14:18
你好,按照正常的程序計(jì)提,發(fā)放,申報(bào)
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你好,按照正常的程序計(jì)提,發(fā)放,申報(bào)
2019-12-16 14:18:15

沒(méi)有發(fā),也沒(méi)有申報(bào) 那不需要計(jì)提
2020-04-02 11:22:08

您好,可以把原來(lái)計(jì)提的紅沖回去,再按實(shí)發(fā)計(jì)提處理。
2017-05-03 17:41:43

你好,多計(jì)提了就沖銷
借;應(yīng)付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調(diào)整(因?yàn)榭缒炅松婕皳p益科目就需要通過(guò)這個(gè)科目核算的)173元
老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發(fā)放,就需要把計(jì)提的分錄沖銷的
2020-01-05 16:34:54

1、繳納社保時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
2、計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
3、發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸: 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)庫(kù)存現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))
2019-07-12 20:53:30
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千與千尋 追問(wèn)
2019-12-16 14:22
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2019-12-16 14:28