
若本期無增值稅繳納,那么10%加計遞減還需要填寫嗎?
答: 你好! 可以不用填寫的
老師幫我看一下我上個月多繳納的增值稅3205.53填寫對嗎
答: 你好!可以參照這個步驟填寫 (三十九)第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫?!氨灸昀塾嫛卑瓷夏甓茸詈笠粋€稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計”填寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于填寫增值稅報表時:9月份稅額6千(已繳納)10月稅額是1.4萬,但是在增值稅報表上沒顯示這個10月份的稅額
答: 你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在申報的是幾月的

