
若本期無增值稅繳納,那么10%加計遞減還需要填寫嗎?
答: 你好! 可以不用填寫的
老師幫我看一下我上個月多繳納的增值稅3205.53填寫對嗎
答: 你好!可以參照這個步驟填寫 (三十九)第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))”“本年累計”填寫。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
關于填寫增值稅報表時:9月份稅額6千(已繳納)10月稅額是1.4萬,但是在增值稅報表上沒顯示這個10月份的稅額
答: 你好,同學。 你現(xiàn)在申報的是幾月的

