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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 23:45

您好,一般情況下,借:其他應(yīng)付款,13萬元,貸:營業(yè)外收入,13萬元,再做借:營業(yè)外收入,13萬元,借;本年利潤,13萬元,再做借:本年利潤,13萬元,貸:利潤分配-未分配利潤,13萬元。

霸氣的電燈膽 追問

2020-01-03 23:56

感謝王老師,請(qǐng)問末分配利潤有虧損需要處理嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-01-03 23:58

您好,不客氣,一般情況下,如果有盈余公積的話,可以彌補(bǔ)虧損,否則的話,就不需要處理了。

霸氣的電燈膽 追問

2020-01-04 21:59

王老師您好!注銷是想未分配余額為零,如果轉(zhuǎn)13萬到營業(yè)外收入,有去年虧損5萬還是沒消掉,還有今年虧損負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么處理消掉讓未分配利潤為零呢?

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 22:26

您好,如果想處理的話,直接使用實(shí)收資本沖掉虧損就行了,借:實(shí)收資本,貸:利潤分配。

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您好,如果是清算的話,結(jié)轉(zhuǎn)之后,資產(chǎn)負(fù)債表是都為0了,但是應(yīng)該有期初數(shù)據(jù)的,這個(gè)表不對(duì)的。
2018-03-19 22:32:25
您好,一般情況下,借:其他應(yīng)付款,13萬元,貸:營業(yè)外收入,13萬元,再做借:營業(yè)外收入,13萬元,借;本年利潤,13萬元,再做借:本年利潤,13萬元,貸:利潤分配-未分配利潤,13萬元。
2020-01-03 23:45:18
您好,清算日的資產(chǎn)負(fù)債表,期末數(shù)據(jù)全部為0是對(duì)的,但是期初數(shù)據(jù)為0就不對(duì)了。
2018-03-19 23:03:28
你好,1 ,先借其他應(yīng)付款13 貸營業(yè)外收入13 2 , 然后借營業(yè)外收入13 貸本年利潤13 3,借本年利潤13 貸利潤分配13 4,如果股東注冊(cè)資金沒有全部實(shí)繳的,還有虧損需要股東把投資款投進(jìn)來把虧損彌補(bǔ)足為止
2020-01-04 22:12:46
您好!不正常,你轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入也應(yīng)該是平的。
2019-02-28 11:41:48
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