
在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)后,后續(xù)收到費(fèi)用發(fā)票要怎么入賬?
答: 你好,后續(xù)收到費(fèi)用發(fā)票也是與這個(gè)固定資產(chǎn)有關(guān)的?
在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)后,后續(xù)收到費(fèi)用發(fā)票要怎么入賬?
答: 你好 后續(xù)是什么費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
答: 如果說(shuō)你后面的發(fā)票和這個(gè)資產(chǎn)的金額沒(méi)有差異的話,就不用調(diào)整就是說(shuō),可以直接作為原始憑證附在后面就可以。如果說(shuō)有差額,首先是需要將之前的分錄沖紅,然后在做正確的分錄處理。

