
老師好,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
答: 如果說(shuō)你后面的發(fā)票和這個(gè)資產(chǎn)的金額沒(méi)有差異的話,就不用調(diào)整就是說(shuō),可以直接作為原始憑證附在后面就可以。如果說(shuō)有差額,首先是需要將之前的分錄沖紅,然后在做正確的分錄處理。
我們?cè)诮üこ贪磿汗李~轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么入賬,我們來(lái)工程發(fā)票后,是做借:在建工程,貸:預(yù)付賬款的分錄;現(xiàn)在做全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,暫估的部分是不是做借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款?
答: 是的,分錄是這樣處理的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),由于部分發(fā)票還未開(kāi)回來(lái),所以我暫估做的1.借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款 2.借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了并且付款,進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
答: 借:應(yīng)付賬款貸:固定資產(chǎn);借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)付賬款


甜美的保溫杯 追問(wèn)
2020-04-19 22:56
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-19 23:08
甜美的保溫杯 追問(wèn)
2020-04-19 23:09
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-20 08:08