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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-03 10:34

您好
請問3月份的分錄怎么寫的 可以寫下么

空白 追問

2020-01-03 10:35

好的,當(dāng)時(shí)的分錄是,借:庫存商品,借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品

bamboo老師 解答

2020-01-03 10:42

借:庫存商品 借方紅字
貸:預(yù)付賬款 借方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸:庫存商品 借方紅字

空白 追問

2020-01-03 10:43

謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-03 10:45

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

空白 追問

2020-01-03 11:03

老師,再請問一下,如果開紅字的時(shí)候稅額和之前的藍(lán)字發(fā)票差了兩分錢怎么辦,怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-03 11:18

請問總金額一致 對么

空白 追問

2020-01-03 16:22

不一致,差兩分

bamboo老師 解答

2020-01-03 16:52

那應(yīng)該跟藍(lán)字發(fā)票金額一模一樣的才對
這樣的話那您只好按紅字發(fā)票金額做賬了 不然對不上

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你好 做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了,就是科目相同,金額負(fù)數(shù)。成本也是一樣的道理。
2020-07-16 17:45:14
你好,沖減當(dāng)月成本
2020-05-12 12:40:35
同學(xué)你好 很高興為你解答 供應(yīng)商開給你們的? 專票嘛?
2021-10-26 15:12:14
你現(xiàn)在申報(bào)了匯算清繳嗎? 如果沒申報(bào) 你填寫你的本期發(fā)生額負(fù)數(shù),試一下能保存不
2020-05-09 17:14:17
您好 請問3月份的分錄怎么寫的 可以寫下么
2020-01-03 10:34:40
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