
老師:我想問(wèn)下,我進(jìn)項(xiàng)7800元,銷售時(shí)帶票9000元,稅點(diǎn)13個(gè)點(diǎn),我們要交多少稅錢,包括附加稅,我該怎樣算?
答: 你好 一般納稅人要交的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 9000/1.13*0.13-7800 進(jìn)項(xiàng)大不用交增值稅和附加稅
附加稅=(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)*附加稅稅率嗎?
答: 附加稅=(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)*附加稅稅率嗎? 是的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,10月我司內(nèi)銷銷售額2845237.6銷項(xiàng)稅483690.39 外銷銷售額284136.29 進(jìn)項(xiàng)額2501509.15進(jìn)項(xiàng)稅424637.19,請(qǐng)問(wèn)城建稅、教育附加、地方教育附加及印花稅如何計(jì)算?
答: 這個(gè)需要知道十月初有沒(méi)有留抵增值稅額,以及你你的出口稅率,以及出口退稅率才能計(jì)算,有一部分進(jìn)項(xiàng)稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不得抵扣
我們這個(gè)月的銷售稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,但我們有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,所以我們不用交進(jìn)項(xiàng)稅,但我們的要交附加稅嗎?
老師好,本月沒(méi)有銷售額,然后只出去一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,5萬(wàn),這5萬(wàn)用交附加稅嗎?
我這樣計(jì)算增值稅的稅負(fù),(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入,對(duì)嗎?但是還有附加稅,附加稅怎么算的?附加稅也算不算增值稅的稅負(fù)?


A會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-李蓉老師 追問(wèn)
2020-01-03 10:05
玲老師 解答
2020-01-03 10:07
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2020-01-03 10:08
玲老師 解答
2020-01-03 10:10
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2020-01-03 10:19
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2020-01-03 10:22