
老師好,問一下一般納稅人進項稅抵扣,比如上個月的銷項稅是1000,進項是1200(放到其他應收款-未抵扣了),已認證了1200、等于不用繳納增值稅,留底200、這200留著以后抵扣?那分錄是,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅1200 貸:其他應收款-未抵扣1200 是這樣么
答: 是的,是這樣賬務處理的
老師,①增值稅一般納稅人收到的增值稅普通發(fā)票稅額可以抵扣增值稅進項稅嗎?②增值稅一般納稅人收到的其他增值稅一般納稅人開具的13%的增值稅普通發(fā)票稅額能抵扣嗎?謝謝
答: 普通發(fā)票不能抵扣進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,這個月沒有銷售收入,只認證不抵扣,怎么做分錄?這樣對嗎?借 **費用 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅貸 銀行存款下月抵扣的時候,借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
答: 你好,分錄是正確的。


Sunny 追問
2020-01-02 16:12
Sunny 追問
2020-01-02 16:13
辜老師 解答
2020-01-02 16:14
Sunny 追問
2020-01-02 17:44
Sunny 追問
2020-01-03 08:43
辜老師 解答
2020-01-03 08:55