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*燕*
于2020-01-02 15:51 發(fā)布 ??697次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-02 15:52
借:管理費用(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅
*燕* 追問
2020-01-02 15:54
老師這個稅款不用在做一筆營業(yè)外收入的分錄嗎?
文文老師 解答
2020-01-02 15:55
不用在做一筆營業(yè)外收入的分錄,已經做了借方紅字
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小規(guī)模納稅人印花稅可直接帳記:借管理費用 稅費 貸 銀行存款?
答: 借:稅金及附加 貸:銀行存款
給員工購買工作服,小規(guī)模納稅人,分錄可以借管理費用–辦公費,貸銀行存款嗎?
答: 你好,工作服是一般是不會通過辦公費明細核算的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人付的律師費,借管理費用辦公費,貸銀行存款嗎?稅額需要記嗎?
答: 你好不不用的價稅合計做賬就可以。
您好老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付初次購買稅控盤時,借:管理費用,貸:銀行存款,那現在享受減免該如何做分?
討論
老師,小規(guī)模納稅人收到航天信息退回的280服務費怎么樣分錄?是否借 銀行存款280 貸 管理費用-280?
,@答疑-張老師(702433146) 我們是小規(guī)模納稅人,剛申報備案,買的金穗盤480元,借:管理費用480元,貸:銀行存款480元,做外賬到底應怎樣做分錄?
老師您好,15年買的金稅盤及開票服務費820,當月分錄是借:管理費用-其他820 貸:銀行存款820 現在要拿來抵扣。我感覺之前的分錄是錯的。沒有體現減免,現在我要怎么做分錄呢,我是小規(guī)模納稅人
老師,您好。公司是小規(guī)模納稅人,我現在收到了2020年的公司電費發(fā)票和2021年1-3月份的發(fā)票,之前的賬已經全部結賬了。然后我現在要做到4月份,可以做借:管理費用—電費 貸:銀行存款嗎
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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*燕* 追問
2020-01-02 15:54
文文老師 解答
2020-01-02 15:55