我們出口貨物,退運(yùn),然后繳納了進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,進(jìn)口的增值稅也抵扣了,我們采購的也讓供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,請問這些要怎么賬務(wù)處理?謝謝!
稱心的耳機(jī)
于2020-01-02 15:15 發(fā)布 ??2973次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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直接紅沖了就可以了,出口貨物退回不需要繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅。如果沒有證據(jù)證明是出口貨物退回則需要繳納。
2020-01-02 16:40:32

您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進(jìn)項負(fù)數(shù)即可。
2017-09-02 15:13:17

你好,是不是這個月需要提示你進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-12-13 10:58:11

你好
購進(jìn)退貨的賬務(wù)處理是
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
2021-03-15 19:28:01

紅沖,做正確,借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款;借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2017-08-25 10:32:51
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