
一般納稅人銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交增值稅的分錄怎么做呀
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
一般納稅人,現(xiàn)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該票的進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,是增值稅專用發(fā)票,并且當(dāng)月認(rèn)證,可以借庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款等
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們是一般納稅人,對(duì)方11月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們認(rèn)證了12月份又沖紅了,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)月這筆稅款我改怎么做分錄
答: 認(rèn)證的時(shí)候計(jì) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 紅沖時(shí),計(jì)應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)

