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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-14 18:10

你好
取得進項發(fā)票,借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn),借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額稅額)
貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或者借方)

裙帶菜 追問

2019-07-14 18:12

是服務行業(yè),那開頭的原材料直接換成主營業(yè)務成本 對嗎?

鄒老師 解答

2019-07-14 18:17

你好,如果是取得收入發(fā)生的 成本支出,那借方就直接計入主營業(yè)務成本核算的

裙帶菜 追問

2019-07-14 18:35

好的 感謝

鄒老師 解答

2019-07-14 18:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42
您好,是增值稅專用發(fā)票,并且當月認證,可以借庫存商品等 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27
您好,您4月份沒有入賬的話,那就正常做賬務處理,借庫存商品等進項稅額貸應付賬款等
2020-06-04 22:10:58
認證的時候計 應交稅金-進項稅額 紅沖時,計應交稅金(進項稅額)(紅字)
2020-01-02 14:55:53
8月份 借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 主營業(yè)務收入 9月份 借:銀行存款 貸:應收賬款
2018-09-19 13:27:31
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