
你好老師,我6月暫估了40萬的庫存商品。完了結轉成本的結轉了大概32萬。7月對方開票了15萬,這個怎么做賬?
答: 那你暫估的可以季度內(nèi) 但是匯算清繳前還沒收到發(fā)票的話 不可以稅前扣除的
你好老師,商貿(mào)超市的庫存商品入庫如何做賬?月末應該如何結轉成本?
答: 你好,你是根據(jù)什么核算成本的? 你設置商品進銷差價嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,在3月份的時候購入庫存商品,并已經(jīng)結轉成本,但是在12月份紅沖了,怎么做賬呢
答: 你好 你是但是購進就銷售了 所以結轉了庫存商品 是嗎? 你12月紅沖是業(yè)務退貨嗎?

