老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯(cuò)了,針對 問
你好,這個(gè)你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個(gè)檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

出售企業(yè)使用過的汽車,已按未開票收入申報(bào)增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報(bào)收入不一致了
答: 同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細(xì)表
老師,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬免稅,免得增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營業(yè)外收入哪一項(xiàng)
答: 你好,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬免稅,免得增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入,填寫營業(yè)外收入的其他欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入了,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填寫的含稅收入,而增值稅填寫的不含稅收入,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么辦?
答: 你好!調(diào)整過來改成不含稅金額,

