
老師,請(qǐng)問,預(yù)交明年一月醫(yī)保。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是通過應(yīng)付職工薪酬核算。但是預(yù)算會(huì)計(jì)怎么處理才是正確的了。個(gè)人感覺還是和平常一樣記。但是要調(diào)整差異項(xiàng)。請(qǐng)指導(dǎo)
答: 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制 根據(jù)實(shí)際支付的金額在支付時(shí)入賬處理
平常做法是發(fā)生時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同) 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:管理費(fèi)用-職工福利(無核算) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)發(fā)現(xiàn)以前期間錯(cuò)誤錄入的是:發(fā)生時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財(cái)務(wù)部) 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:管理費(fèi)用-職工福利(無核算) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)導(dǎo)致了,應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財(cái)務(wù)部)還有余額未結(jié)賬,該如何調(diào)整?
答: 整個(gè)應(yīng)付職工薪酬-職工福利科目是平的?就是在帶有輔助核算部門不屬于共同的,都有余額,也就是賬做錯(cuò),該如何調(diào)整?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
調(diào)整的話,分錄就是,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,這樣把應(yīng)付職工薪酬調(diào)高之后還用調(diào)整別的嗎
答: 您好 請(qǐng)問您什么情況需要做借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資這筆分錄
2月份的工資記提少了,但是3月份付的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沖多了,4月份應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)問我發(fā)現(xiàn)18年有幾筆關(guān)于員工應(yīng)付職工薪酬的地方不對(duì),這個(gè)要怎么調(diào)整
老師應(yīng)付職工薪酬在報(bào)表上出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)是什么情況,怎么查找調(diào)整

