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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-31 14:53

您好
可以用其他應(yīng)付款-法人

阿白 追問

2019-12-31 15:02

那這個(gè)科目有要求要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果賬上一直沒錢,一直是法人微信支付,后續(xù)怎么記賬

bamboo老師 解答

2019-12-31 15:02

這個(gè)是負(fù)債類科目  要還款的
后期賬上一直沒錢,一直是法人**支付 還是這樣處理啊

阿白 追問

2019-12-31 15:08

如果是有發(fā)票也是這樣處理嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-31 15:09

是的 有發(fā)票也是這樣處理
借;管理費(fèi)用等
貸;其他應(yīng)付款-法人

阿白 追問

2019-12-31 15:13

那以后有收入也不經(jīng)過公賬,那這個(gè)賬一直就這樣掛著嗎

bamboo老師 解答

2019-12-31 15:15

后期單位有錢的話 把前還給法人啊
借:其他應(yīng)付款-法人 
貸:銀行存款

阿白 追問

2019-12-31 15:22

謝謝老師!

bamboo老師 解答

2019-12-31 15:23

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 可以用其他應(yīng)付款-法人
2019-12-31 14:53:42
你好是的 可以
2020-04-30 09:00:52
做2筆,借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行,借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2020-06-30 12:54:57
借:稅金及附加貸:銀行存款
2018-07-31 17:39:34
你好! 對(duì)的。
2020-03-27 23:11:24
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