
#提問(wèn)#老師,實(shí)際審計(jì)業(yè)務(wù)中,公司賬面本期期初和上期期末可以對(duì)上,審計(jì)底稿和試算平衡表可以對(duì)上。但是上期底稿和本期期初賬面對(duì)不上?這樣問(wèn)題一般怎么處理?比如是因?yàn)樯婕爸胤诸惖膯?wèn)題呢?那今天的底稿期初數(shù)應(yīng)該怎么處理?(以應(yīng)交稅費(fèi)為例)
答: 底稿的期初就要重分類的調(diào)整,調(diào)整為期初的審定數(shù)
做的報(bào)表里的和“應(yīng)交稅費(fèi)”和實(shí)際交的稅費(fèi)有差,這個(gè)要怎么處理?
答: 你好,可以用營(yíng)業(yè)外收支科目沖平
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們?nèi)径葢?yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際繳稅相差7分錢,實(shí)際多交了7分怎么處理
答: 你好 多交的尾差吧 記營(yíng)業(yè)外支出科目


1249063889 追問(wèn)
2019-12-31 13:42
辜老師 解答
2019-12-31 13:46