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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-31 11:16

您好

借:勞務(wù)成本 
貸:應(yīng)付賬款-暫估
付款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
后期收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款

迷人的小甜瓜 追問

2019-12-31 11:26

好的 謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-31 11:28

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好。您好,是做暫估的分錄嗎?
2021-12-01 17:19:44
你好 你沖暫估 借應(yīng)付賬款25萬 貸庫存商品25萬 在做借庫存商品 247200貸應(yīng)付賬款247200 然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 -(250000-247200) 貸庫存商品 -(250000-247200) 是負(fù)數(shù)哈
2020-04-10 16:12:00
您好 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-31 11:16:19
不用
2017-04-07 13:09:53
你好,具體收到什么的發(fā)票,把具體業(yè)務(wù)說一下,因為不同的業(yè)務(wù)分錄是不同的
2020-06-19 10:36:00
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