
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)增值稅申報(bào)表。應(yīng)征增值稅不含稅銷售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
答: 你好,是填寫不含增值稅的收入金額
增值稅專用發(fā)票,開票金額比實(shí)際付款金額大。怎么做賬,如何報(bào)稅
答: 同學(xué)你好,一般情況下,如果是采購,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù),貸:銀行存款等科目,如果是銷售,借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。報(bào)稅時(shí),按專用發(fā)票的稅額申報(bào)即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)金額是開票金額還是收款金額?
答: 你好,是開票金額。
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理?按報(bào)稅系統(tǒng)上的,不管發(fā)票的金額?
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
請(qǐng)問老師,增值稅報(bào)稅時(shí),表中計(jì)算的稅款金額與發(fā)票中的稅款金額有四舍五入的誤差,應(yīng)該如何處理?






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