@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問
申報(bào)時(shí)間:9 月無需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個(gè)完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

您好老師,我是事業(yè)單位,年末將收入和支出轉(zhuǎn)入財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)貸方余額184萬,正好等于資金結(jié)存貸方數(shù),我現(xiàn)在零余額賬戶用款額度和現(xiàn)金都是零,為什么還剩錢呢
答: 你這里如果是財(cái)政結(jié)余有余額,就還有余額,結(jié)余就是收入-支出后的余額
老師,你好,事業(yè)單位做賬,2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,2020年是不是借零余額增加,貸財(cái)政應(yīng)返還額度?在用財(cái)政應(yīng)返還的經(jīng)費(fèi)時(shí),還要不要做預(yù)算會(huì)計(jì)?如果做了會(huì)不會(huì)增加今年的預(yù)算收入?迷茫怎樣判斷基本支出和項(xiàng)目支出,如果劃撥相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)給下級(jí)單位打造工作亮點(diǎn)等
答: 你好,同學(xué)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,分錄做反了, 借和貸。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,事業(yè)單位年末結(jié)轉(zhuǎn)后,發(fā)現(xiàn)預(yù)算會(huì)計(jì)支出功能分類賬記錯(cuò)了,一號(hào)支出功能分類期末余額借方有30000,二號(hào)支出功能分類期末余額貸方有30000,這個(gè)需要怎么調(diào)賬?
答: 那你現(xiàn)在事業(yè)支出明細(xì)科目還有余額嗎?

