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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-12-27 09:41

你好,還是需要做的啊

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你好,還是需要做的啊
2019-12-27 09:41:52
不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
您好,當(dāng)月沒申報(bào)出口退稅,不需要做出口退稅相關(guān)的分錄
2022-01-16 10:38:38
對(duì)于進(jìn)口貨物的增值稅繳納,應(yīng)當(dāng)在海關(guān)填發(fā)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書之日起15日內(nèi)繳納稅款。 如果進(jìn)口的貨物做內(nèi)銷,需要進(jìn)行納稅申報(bào)。在納稅申報(bào)時(shí),需要將進(jìn)口貨物的增值稅專用繳款書作為抵扣憑證進(jìn)行抵扣。具體的納稅申報(bào)流程可以參考國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定。 對(duì)于銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的增值稅計(jì)算,一般是按照以下方式進(jìn)行:銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率;進(jìn)項(xiàng)稅額=購(gòu)進(jìn)貨物或者接受勞務(wù)支付的含稅金額×稅率。因此,增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-11-06 09:34:00
你好,增值稅附加是需要按0申報(bào)的
2019-04-12 11:37:03
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