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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-12-27 09:35

你好!
不屬于預(yù)算管理的資金,不用做預(yù)算會計分錄的

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你好! 不屬于預(yù)算管理的資金,不用做預(yù)算會計分錄的
2019-12-27 09:35:47
借管理費用 貸銀行存款
2015-11-18 09:38:45
你好! 借 預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
2018-05-26 19:42:00
如果暫存款支付導(dǎo)致年底資金結(jié)存是負數(shù),需要進行調(diào)賬處理。以下是預(yù)算會計和財務(wù)會計的調(diào)賬處理方法: 預(yù)算會計: 1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。 2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。 財務(wù)會計: 1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。 2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。 需要注意的是,調(diào)賬處理需要按照相關(guān)會計準(zhǔn)則和規(guī)定進行,確保賬目記錄真實、準(zhǔn)確、完整。同時,如果暫時不能確定最終的處理結(jié)果,可以先做賬務(wù)調(diào)整預(yù)處理,等最終結(jié)果出來后再進行正式的賬務(wù)調(diào)整。
2023-09-20 17:00:55
同學(xué),你好 第一個發(fā)放勞務(wù)人員工資預(yù)算會計分錄的金額應(yīng)該是52780,別的都沒問題
2022-05-08 20:27:51
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