如果支付的時候用暫存款支付了10000,導致年底資金結存是負數(shù)。想調賬,預算會計和財務會計咋處理
知識唄
于2023-09-20 16:49 發(fā)布 ??699次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2023-09-20 17:00
如果暫存款支付導致年底資金結存是負數(shù),需要進行調賬處理。以下是預算會計和財務會計的調賬處理方法:
預算會計:
1.將暫存款的金額調整到正確的會計科目,比如其他應付款或者應付賬款等。
2.借記“資金結存-貨幣資金”科目,貸記“資金結存-其他應付款”科目。
財務會計:
1.將暫存款的金額調整到正確的會計科目,比如其他應付款或者應付賬款等。
2.借記“資金結存-貨幣資金”科目,貸記“資金結存-其他應付款”科目。
需要注意的是,調賬處理需要按照相關會計準則和規(guī)定進行,確保賬目記錄真實、準確、完整。同時,如果暫時不能確定最終的處理結果,可以先做賬務調整預處理,等最終結果出來后再進行正式的賬務調整。
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如果暫存款支付導致年底資金結存是負數(shù),需要進行調賬處理。以下是預算會計和財務會計的調賬處理方法:
預算會計:
1.將暫存款的金額調整到正確的會計科目,比如其他應付款或者應付賬款等。
2.借記“資金結存-貨幣資金”科目,貸記“資金結存-其他應付款”科目。
財務會計:
1.將暫存款的金額調整到正確的會計科目,比如其他應付款或者應付賬款等。
2.借記“資金結存-貨幣資金”科目,貸記“資金結存-其他應付款”科目。
需要注意的是,調賬處理需要按照相關會計準則和規(guī)定進行,確保賬目記錄真實、準確、完整。同時,如果暫時不能確定最終的處理結果,可以先做賬務調整預處理,等最終結果出來后再進行正式的賬務調整。
2023-09-20 17:00:55

你好,同學。
資金結存是實發(fā)數(shù),預算會計是收付實現(xiàn)制處理的。
2020-05-07 09:20:27

你好,同學。
你192是財政欠你的款項,下年度 支付給你,是這意思嗎
2020-03-28 11:12:53

借:業(yè)務活動費用 10000 貸:銀行95000 其他應付款—質保金,預算會計借:事業(yè)支出95000 貸:資金結存—貨幣資金 95000
2019-05-21 17:29:32

借:業(yè)務活動費用 10000 貸:銀行95000 其他應付款—質保金,預算會計借:事業(yè)支出95000 貸:資金結存—貨幣資金 95000
2019-05-21 17:28:30
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