
請問我的原材料賬實(shí)不符,入庫也做了,應(yīng)付款也對得上,但是實(shí)際庫存和賬面上就是不一致,怎么回事呢?
答: 你好 你去看看原材料的明細(xì)賬 是不是結(jié)轉(zhuǎn)金額不對 或者是入庫上期就有問題
老師你好,在當(dāng)月沒有收到專票也沒有付款的情況下,怎么做原材料的暫估入庫,可以保證當(dāng)月原材料庫存和應(yīng)付賬款正確。
答: 您好 請問購入的材料有采購合同么
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份購買的材料,款已付,材料已入庫,是做:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款嗎?還是可以直接做:借:原材料—暫估,貸:銀行存款?
答: 付款了嗎?付款了直接按第二個做。
原材料沒有付款,運(yùn)費(fèi)付款了,分錄是不是應(yīng)該寫借原材料~借管理費(fèi)用~ 貸應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金(運(yùn)費(fèi))
老師,我采購電鉆一個 分錄:借應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金材料入庫, 借:原材料-電鉆 貸:應(yīng)付賬款
老師,原材料的,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款,還是做一筆就好了,借:原材料,貸:銀行存款
采購入庫,有些付了款,有些還沒有付款的,付款:借原材料,貸銀行存款,未付款的,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款!這樣子對嗎?
如果原材料有40萬漏記,但是已經(jīng)做消耗,應(yīng)付款也有40萬。月底這四十萬應(yīng)該掛在哪里,不能再放原料里了吧?

