
老師本月留有留抵稅額,涉及到年底,會計分錄要怎么寫?
答: 不做處理,你這個留底稅額做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額就可以,
老師本月留有留抵稅額,涉及到年底,會計分錄要怎么寫?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅借方 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
??老師,我聽別人說,進項稅不能有留抵,如果有留抵會涉及退稅,要查賬。是每個月不能有留抵還是年底不能有留抵?
答: 現(xiàn)在的政策是可以留底的。

