
老師本月留有留抵稅額,涉及到年底,會計(jì)分錄要怎么寫?
答: 不做處理,你這個(gè)留底稅額做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,
老師本月留有留抵稅額,涉及到年底,會計(jì)分錄要怎么寫?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅借方 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
??老師,我聽別人說,進(jìn)項(xiàng)稅不能有留抵,如果有留抵會涉及退稅,要查賬。是每個(gè)月不能有留抵還是年底不能有留抵?
答: 現(xiàn)在的政策是可以留底的。

