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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-12-26 10:23

借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本

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八月份按照未開票收入確認,九月份沖銷未開票收入,然后按照發(fā)票在做一次。未開票收入賬務(wù)處理分錄和開票的一模一樣!
2018-09-25 10:53:43
您好,行的,可以的,沒問題。
2017-04-11 21:09:15
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-26 10:23:02
開發(fā)票和這個無票沒有差額吧,直接把這個發(fā)票貼之前無票收入后面就可以
2019-12-09 16:41:17
你這個需要開紅字發(fā)票,做借應(yīng)收負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交增值稅 負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù) 按新貨物重新開藍字重新做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-06-10 11:11:09
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