9日,銷售產(chǎn)品一批,貨款20000元,增值稅款3200元,存入銀行。 題目中的增值稅款是3200元,可是為什么做會計(jì)分錄時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3400?
殷勤的盼望
于2019-12-25 20:56 發(fā)布 ??2565次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2019-12-25 20:57
你好,是不是題目按16%的稅率,而答案還是按之前17%的稅率給的答案
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你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-04-21 21:01:16

你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26

再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13

1、每月將當(dāng)期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;
2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3、交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08

是的,收到增值稅的退稅時(shí),借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
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