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于2019-12-25 18:05 發(fā)布 ??952次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-25 18:21
你好 年末走壞賬處理借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備 借壞賬準備貸應收賬款
 追問
2019-12-25 18:33
還有一個就是我們7月份老板開了幾張發(fā)票,后來8月份又想作廢,但是沒作廢明白就相當于又在8月開了幾張負的發(fā)票,但不是銷項負數(shù)紅字發(fā)票…導致我現(xiàn)在做完賬,發(fā)現(xiàn)開的負的發(fā)票在我的賬上這家企業(yè)應收余額是負的,這種情況應該怎么處理?
meizi老師 解答
2019-12-25 19:54
你好 開的是什么發(fā)票 ? 專票還是普票 。沒作廢明白是啥意思 怎么做分錄的?
2019-12-25 19:58
普票,比如7月我們原來開的發(fā)票是50,后來8月我們老板想作廢開的就是-50的發(fā)票,但是這個不是紅字發(fā)票因為上面沒有銷項負數(shù)…我就按照老板開的-50正常做的分錄…但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應收賬款這個企業(yè)的余額為負數(shù),所以想問問怎么解決
2019-12-25 19:59
你好 你開負數(shù)發(fā)票紅沖 那么你做分錄 肯定是 借應收賬款紅字貸主營業(yè)務收入紅字 應交稅費紅字的。 你當期沒有應收賬款的正數(shù)嗎? 如果沒有的話 應收賬款就會是負數(shù)的
2019-12-25 20:01
沒有,但是應收賬款不應該是負數(shù),就想問問有什么辦法能給沖0
2019-12-25 20:09
那要看你是怎么做賬的 我看下你分錄 寫下看看
分錄就是按你上面說的那樣
2019-12-25 20:11
你好 那你分錄是正確的 你不需要調(diào)整 不能去沖0 了。 你實際紅沖發(fā)票 是做應收賬款負數(shù)的
2019-12-25 20:12
沒有,不是紅沖發(fā)票,紅沖發(fā)票上面不是應該有銷項負數(shù)么…我們這個沒有
2019-12-25 20:13
我現(xiàn)在想把這個負數(shù)變成平的
2019-12-26 09:05
你好 你當期有沒有銷項的正數(shù)。你月末結轉銷項稅 到轉出未交增值稅里面去 銷項稅就余額是0
2019-12-26 10:54
老師我家財務軟件沒有資產(chǎn)減值損失和壞賬準備,有沒有什么科目或者別的方法吧0.5差異沖掉?
2019-12-26 10:56
你好 那你就做財務費用里面去 。 到時匯算調(diào)整就行了
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老師,我們應收有0.5掛賬,這個差異是對方不給的,應該怎么處理?
答: 你好 年末走壞賬處理借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備 借壞賬準備貸應收賬款
上月應收的醫(yī)療款異地未收回,居民職工的收回來了,怎么掛賬
答: 你好,上月應收的醫(yī)療款異地未收回,在其他應收款借方掛賬就是了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
往來對賬差異調(diào)整,應收少了怎么調(diào)整,查不出差異在哪了
答: 確實查不出來的話 只能 借:營業(yè)外支出 或者 管理費用 貸:應收賬款
對賬單差異應如何羅列雙方差異
討論
應收賬款和實際收款的差異計入哪個科目?計算錯誤的差異又計入那個科目?
應收應付賬款調(diào)整尾數(shù)差,應該怎樣掛賬
我們餐廳會計核賬應收5000元營業(yè)款,出納收錢時,收銀員對出納說有1000元的差異,又沒差異說明,會計做賬是按5000元做的,就會與出納現(xiàn)金賬有1000元的差異,這1000元差異該怎么處理
老師,稅率差異對方直接從應收里給扣了,這個稅率差異我們公司要怎么入賬?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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