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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-25 10:04

讓你補(bǔ)稅差嗎?如果不需要的話,價(jià)稅合計(jì)開你的無(wú)票收入就行。

超級(jí)的花生 追問(wèn)

2019-12-25 11:05

但是對(duì)方讓開的金額比我們這邊核算的金額少,是最好按照對(duì)方的金額還是按照我們的呢,我們這邊看是之前根本沒開過(guò)發(fā)票,不知道該咋開了

郭老師 解答

2019-12-25 11:10

你紅沖全部無(wú)票收入
然后開發(fā)票

超級(jí)的花生 追問(wèn)

2019-12-25 11:40

意思是就按照我們這邊之前確認(rèn)的無(wú)票收入開發(fā)票

超級(jí)的花生 追問(wèn)

2019-12-25 11:40

然后到時(shí)候更正申報(bào)把這部分無(wú)票收入調(diào)整到開票收入里面去?

郭老師 解答

2019-12-25 12:05

你好,是的
上面都給你說(shuō)了

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
把優(yōu)惠部分填到減免稅額里。。。。。
2015-10-17 06:48:58
增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時(shí)誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報(bào)?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報(bào),發(fā)票下月紅字沖回?.
2017-07-02 18:24:48
您好,應(yīng)該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒有優(yōu)惠?!?/div>
2022-05-06 13:43:32
你好!調(diào)寫零就可以,沒有稅金
2018-10-31 13:35:38
你好 那么按照錯(cuò)的稅率來(lái)申報(bào)的
2022-04-13 15:05:37
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