
12月份發(fā)票稅率3%開成5%了,增值稅怎么申報(bào)?
答: 您好!這個(gè)你要去找稅務(wù)局,讓他先給你核定5%的稅率。 先申報(bào)。
老師,你好,一般納稅人采用簡(jiǎn)易征收3%的稅率申報(bào),5月份開錯(cuò)了稅率,正常申報(bào)了增值稅,6月份開了紅字發(fā)票,紅沖了。也開了正確稅率的發(fā)票?,F(xiàn)在7月份我該怎么樣交增值稅?
答: 5月份開錯(cuò)了稅率,正常申報(bào)了增值稅, 你好你這個(gè)是按錯(cuò)誤稅率申報(bào)么,還是換成正確稅率去申報(bào)?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,2018年12月份3%的稅率開成了5%,2019年元月10日申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn),怎么處理?
答: 你能申報(bào)過去嗎??應(yīng)該趕緊聯(lián)系專管員,強(qiáng)制申報(bào),然后紅沖你的發(fā)票,重新開票
11月份增值稅普通發(fā)票稅率開成了5%,一月份報(bào)稅發(fā)現(xiàn)。季度未超過30w。怎么報(bào)稅
6月份開的專票,發(fā)票稅率開錯(cuò),開成1%,7月份開了紅字發(fā)票,重新開了一張3%稅率的發(fā)票,請(qǐng)問老師,這要怎么做賬和申報(bào)增值稅?
發(fā)票稅率開錯(cuò)了,怎么辦啊,今天會(huì)計(jì)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),12月有一張發(fā)票,應(yīng)該稅率是3開成了5,該怎么辦?

