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公司在17年的時候給購買方開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票購買方已經(jīng)認證,現(xiàn)在購買方寄給我公司一張開具紅字增值稅發(fā)票信息表,那我這邊該如何處理呢?
請問,一開具增值稅專用發(fā)票需要退回重開,發(fā)票已跨月,發(fā)票購買方已認證,是不是由購買方開具紅字信息表,再由銷售方開具紅字發(fā)票






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