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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-23 16:51

簡易征收的會計處理
1、工程款收入的會計分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算收入)
應(yīng)交稅費—簡易計稅
 
申報表有簡易計稅的欄次 申報

小芝麻 追問

2019-12-23 16:58

可以這樣處理嗎:
開出發(fā)票時
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算收入)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額

收到分包方的老項目發(fā)票時
借:工程成本
貸:應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減

納稅申報時在簡易征收3%相應(yīng)欄次填寫申報

軼塵老師 解答

2019-12-23 17:03

簡易征收項目  不通過銷項稅核算  按照上面的分錄核算

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簡易征收的會計處理 1、工程款收入的會計分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算收入) 應(yīng)交稅費—簡易計稅 申報表有簡易計稅的欄次 申報
2019-12-23 16:51:22
實際有增值稅要繳納的時候就會有增值稅 不是說有銷項的話就要交附加稅。 例如你的銷項減去進(jìn)項大于0 但是你如果還有留抵 抵扣過以后小于零 不用繳納增值稅就不用繳納附加稅
2019-02-14 17:49:16
你好,同學(xué)。進(jìn)項大于銷項,那么屬于留抵稅額。 申報表如實填寫你的進(jìn)項和銷項,預(yù)繳一樣填寫,申報表會有留抵稅額,下期再繼續(xù)抵扣就是。 報表里面,在應(yīng)交稅費借方余額體現(xiàn)留抵稅額和預(yù)繳稅費。
2019-02-20 23:16:50
這個一般增值稅欄次填寫0 這個
2020-03-16 13:57:34
嗯,這種情況可能是因為數(shù)據(jù)錄入錯誤或理解稅法有偏差。銷項稅額是您開具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
2024-09-01 12:53:52
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