
老師,剛?cè)肼毿鹿?,上任?huì)計(jì)購(gòu)買庫(kù)商品未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月末暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月剛收到發(fā)票,如何賬務(wù)處理,謝謝!
答: 您好!分錄跟之前的一樣,只是先紅字沖減之前的金額,然后按正確的金額再做一次
暫估入庫(kù),等發(fā)票到了實(shí)際成本大于暫估結(jié)轉(zhuǎn)的如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,直接紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄。 您這個(gè)暫估入庫(kù)的材料,有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年收到發(fā)票,之前做的暫估入庫(kù),成本也是暫估結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理?
答: 新年好 把之前暫估入庫(kù)的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)處理 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


顧玲梅 追問(wèn)
2019-12-23 12:10
宋生老師 解答
2019-12-23 15:12