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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-12-22 16:23

你好 用發(fā)票金額*9%機損抵扣的進項稅,你們屬于什么公司?

兜兜° 追問

2019-12-22 16:24

我們屬于市政工程類的公司

兜兜° 追問

2019-12-22 16:25

那成本就是用發(fā)票金額*91%?

答疑蘇老師 解答

2019-12-22 16:27

你好 是的 是乘以9%  這個計入你們的成本就可以了

兜兜° 追問

2019-12-22 16:29

乘以9%不是進項稅嗎?為什么乘以9這個計入成本?

答疑蘇老師 解答

2019-12-22 16:32

你好 老師是分兩步來說 。就是稅率是9%,這個苗木不含稅金額計入你們工程的成本。

兜兜° 追問

2019-12-22 16:33

明白了,謝謝您

答疑蘇老師 解答

2019-12-22 16:34

不客氣 祝工作順利哦!

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您好,是增值稅專用發(fā)票,并且當月認證,可以借庫存商品等 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
同學你好 是什么進項專票呢 庫存商品?
2024-04-23 10:17:34
您好,收到紅字發(fā)票,沖減這張紅字發(fā)票對應的藍字發(fā)票分錄
2020-04-24 14:43:07
一、結轉增值稅至轉出未交增值稅科目,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 二、結轉未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
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