各位老師好,請問一下之前我錯把增值稅和企業(yè)所得稅計提到營業(yè)稅金及附加了,錯提分錄計提是: 借: 營業(yè)稅金及附加 100貸:應交稅金-增值稅100 借:計提營業(yè)稅金及附加 貸:企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我從營業(yè)稅金及附加 調(diào)出 借方:營業(yè)稅金及附加 100《紅字《》 貸方:應交稅費-增值稅100,應交稅費-所得稅100 借方:應交稅金200紅字 貸方:營業(yè)收入100 借方:營業(yè)收入100 貸方:營業(yè)稅金及附加100紅字 調(diào)完以后做利潤表就不平了,因為營業(yè)稅金及附加那少了一筆增值稅,導致利潤多了,實際利潤沒有多,之前我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
會計學堂0123
于2019-12-22 13:43 發(fā)布 ??2371次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-12-22 14:03
你好,方:營業(yè)稅金及附加 100《紅字《》
貸方:應交稅費-增值稅100,應交稅費-所得稅100
這筆分錄就沒有平呢
相關問題討論

麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57

您好,計提營業(yè)稅及附加的時候,借:稅金及附加,貸:應交稅費
2018-10-15 09:46:18

計提時:
借:所得稅費用
貸:應交稅費-所得稅
2021-03-20 13:05:27

你好,方:營業(yè)稅金及附加 100《紅字《》
貸方:應交稅費-增值稅100,應交稅費-所得稅100
這筆分錄就沒有平呢
2019-12-22 14:03:07

計入營業(yè)稅金及附加的稅費有:營業(yè)稅、消費稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費附加。計提相關稅費時分錄: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-應交營業(yè)稅 應交稅費-應交消費稅等稅費
2014-09-12 10:42:34
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2019-12-22 14:17