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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-22 14:03

你好,方:營業(yè)稅金及附加 100《紅字《》
貸方:應交稅費-增值稅100,應交稅費-所得稅100
這筆分錄就沒有平呢

會計學堂0123 追問

2019-12-22 14:09

那我的賬目就不平了呢

會計學堂0123 追問

2019-12-22 14:11

請問我應該怎么做平,就分錄謝謝

立紅老師 解答

2019-12-22 14:17

你好,您應交稅費沒有錯,所以不需要調(diào)應交稅費的賬。企業(yè)所得稅只是科目錯了,本應計入所得稅費用,計入了稅金及附加,對利潤的影響是一樣的。就是增值稅這部分不應從利潤扣除,但是現(xiàn)在扣了,需 要調(diào)出來
借:所得稅費用  100  稅金及附加 -100 先把所得稅從稅金及附加調(diào)出來,借:本年利潤 -100   貸:稅金及附加 -100
把原來錯將稅金及附加的所科稅分錄轉(zhuǎn)本年利潤的沖掉,再做借:本年利潤  100   貸:所得稅費用  100,這樣把所得稅調(diào)好了,
增值稅本不應計入利潤,由于計入稅金及附加而在利潤扣除了,借:本年利潤 -100  貸:稅金及附加-100  把增值稅這部分從利潤中沖出來就可以了,

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麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
您好,計提營業(yè)稅及附加的時候,借:稅金及附加,貸:應交稅費
2018-10-15 09:46:18
計提時: 借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅
2021-03-20 13:05:27
你好,方:營業(yè)稅金及附加 100《紅字《》 貸方:應交稅費-增值稅100,應交稅費-所得稅100 這筆分錄就沒有平呢
2019-12-22 14:03:07
計入營業(yè)稅金及附加的稅費有:營業(yè)稅、消費稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費附加。計提相關稅費時分錄: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-應交營業(yè)稅 應交稅費-應交消費稅等稅費
2014-09-12 10:42:34
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