老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)做明細(xì)賬時(shí),年底直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),還是等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開始之后再 結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 個(gè)人建議通過(guò)待攤費(fèi)用科目核算 你通過(guò)管理費(fèi)用-開辦費(fèi),期末還是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到損益的
老師:請(qǐng)問(wèn):結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí),是不是有按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的?例如:借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)用;管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi);管理費(fèi)用---工資 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí):借:本年利潤(rùn);貸:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)用;管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi);管理費(fèi)用---工資 對(duì)嗎?
答: 是的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,但是管理費(fèi)用明細(xì)賬只有借方,沒(méi)有貸方?
答: 費(fèi)用類科目,發(fā)生時(shí),發(fā)生額總是在借方的。期末把費(fèi)用類科目全部轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。 列如,購(gòu)買辦公用品:借:管理費(fèi)用-辦公用品貸:庫(kù)存現(xiàn)金 轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn):借:本年利潤(rùn)貸:管理費(fèi)用-辦公用 就平啦










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