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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-19 13:46

您好,做紅字分錄,然后跟這個月的正數(shù)的銷項-這個金額再報稅

xqq009 追問

2019-12-19 13:47

上月計提的附加稅還用紅沖嗎?

xqq009 追問

2019-12-19 13:48

我們是小規(guī)模納稅人

宸宸老師 解答

2019-12-19 13:48

您好,不需要,這個月的增值稅基數(shù)也低了

xqq009 追問

2019-12-19 13:49

那上個月計提附加稅不多計提了嗎?

宸宸老師 解答

2019-12-19 13:51

您好,那您這個月也少交了呀。

您站在上個月,就是應(yīng)該發(fā)生那個多稅的,

xqq009 追問

2019-12-19 13:51

附加稅是按照增值稅計提的啊

宸宸老師 解答

2019-12-19 13:52

您好,按照實際繳納的計提的

xqq009 追問

2019-12-19 13:55

那我們是小規(guī)模納稅人,上月沒繳稅

xqq009 追問

2019-12-19 13:56

那我上個月是不是可以不用計提附加稅

宸宸老師 解答

2019-12-19 13:56

您好,您本身就免稅了是嗎

xqq009 追問

2019-12-19 13:56

一個月就已經(jīng)超過了30萬啊

宸宸老師 解答

2019-12-19 14:00

您好,那我就不明白您的意思了。您上個月交稅就交了,您這個月發(fā)生紅字,這個稅錢是不能退的。

您這個月報的時候,銷項稅額報的是減去這個負(fù)數(shù)的發(fā)票的呀,已經(jīng)讓您這個月少交稅了

xqq009 追問

2019-12-19 14:01

我也不太明白您的意思

xqq009 追問

2019-12-19 14:02

我們上個月沒有繳稅啊,只是計提掛賬了

xqq009 追問

2019-12-19 14:02

小規(guī)模不是一個季度一次嗎?

宸宸老師 解答

2019-12-19 14:03

您好,您這個開錯的發(fā)票是幾月份開具的,紅沖是幾月份開具的

xqq009 追問

2019-12-19 14:03

上個月開的,這個月紅沖

宸宸老師 解答

2019-12-19 14:04

您是季度申報的。
那您四季度還沒報稅呢,您附加稅計提了ma

xqq009 追問

2019-12-19 14:06

是啊,所以我太不清楚,計提附加稅

宸宸老師 解答

2019-12-19 14:07

您好,那您這個月做這個紅字發(fā)票的增值稅分錄,然后這個月計提附加稅的時候,以這個月正數(shù)發(fā)票的銷項稅額-這個紅字發(fā)票的銷項稅額計提附加稅就可以了

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你好 是退貨了嗎 ?還是?
2019-12-19 14:00:01
您好,做紅字分錄,然后跟這個月的正數(shù)的銷項-這個金額再報稅
2019-12-19 13:46:24
您好,那您對方的2聯(lián)次不能放在憑證里的,要單獨存放的
2019-12-30 13:49:50
是的
2017-01-12 10:08:21
您好,認(rèn)證了的發(fā)票,可以不用給對方退回去的。
2017-05-31 11:25:43
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