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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-12-19 09:46

您好!應交稅費期末余額在貸方才是實際應交的金額,在借方可能是預交的稅額或者增值稅的留抵額。

踏實的雪碧 追問

2019-12-19 09:48

那貸方余額是一年一清還是季度清呢,什么時候要求貸方無余額呢

小妍老師 解答

2019-12-19 09:53

您好!正常來說如果12月份有應交稅額,那么年底會有貸方余額,沒有什么硬性要求,根據企業(yè)實際情況記賬即可。

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相關問題討論
你好 ;? 你這個是要做結轉分錄吧? ??? ?你調賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
您好!應交稅費期末余額在貸方才是實際應交的金額,在借方可能是預交的稅額或者增值稅的留抵額。
2019-12-19 09:46:23
應交稅費——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應交稅費——應交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報增值稅申報少了
2017-10-19 20:58:03
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好,是的
2017-02-04 09:39:52
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