老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

老師比如說 我9月工資20000萬沒有計提,10月計提工資25000時包括個人部分社保,公司部分社保8000,那么我結轉時5.3萬嗎?要怎么做分錄?
答: 你好 沒有計提部分補計提就可以了
公司4月新成立一直沒計提工資,5月8日發(fā)4月工資23000元(社保手續(xù)沒辦好未扣個人社保),5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險等8000元(公司5000/個人3000),6月6號發(fā)5月工資21000(把4月和5月的個人社??鄢?,6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險4000元(公司2500/個人1500)請問要怎么做分錄?
答: 您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借:管理費用——工資 23000 貸:應付職工薪酬——工資 23000 借:應付職工薪酬——工資 23000 貸:銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險等8000元(公司5000/個人3000) 借:管理費用——單位社保費 5000 貸:應付職工薪酬——單位社保費 5000 借:應付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應收款——個人社保費 3000 貸:銀行存款等 8000 6月6號發(fā)5月工資21000 借:管理費用——工資 24000 貸:應付職工薪酬——工資 24000 借:應付職工薪酬——工資 24000 貸:其他應收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險4000 借:管理費用——單位社保費 2500 貸:應付職工薪酬——單位社保費 2500 借:應付職工薪酬——單位社保費 2500 貸:其他應收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就是當時我計提11月工資的時候沒有按扣了考勤的計提,所以現在應付工資有133.33的差額,這個差額我不知道怎么做分錄現在做的是不平的
答: 沖掉多計提就可以


燕語未懂 追問
2019-12-18 15:29
曉宇老師 解答
2019-12-18 15:39
燕語未懂 追問
2019-12-18 15:41
曉宇老師 解答
2019-12-18 15:46
燕語未懂 追問
2019-12-18 15:51
曉宇老師 解答
2019-12-18 15:53