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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-18 14:53

你好,可以把暫估入庫沖回,然后做無票購進處理

小新蠟筆 追問

2019-12-18 14:56

無票購進處理怎么做?

鄒老師 解答

2019-12-18 14:58

你好,借;庫存商品,貸;應付賬款等科目
與正常購進一樣做分錄,只是附件沒有發(fā)票而已

小新蠟筆 追問

2019-12-18 15:02

發(fā)票來不了,我們也不給銷售方打款了,應付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?

鄒老師 解答

2019-12-18 15:02

你好,應付賬款不需要支付了,那就需要把應付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入核算的

小新蠟筆 追問

2019-12-18 15:05

程序設(shè)計、智能軟件這種發(fā)票開了七十多萬,應該計入什么科目?

鄒老師 解答

2019-12-18 15:06

你好,你單位是購買方還是銷售方?

小新蠟筆 追問

2019-12-18 15:06

購買方

鄒老師 解答

2019-12-18 15:07

你好,借方可以通過長期待攤費用科目核算

小新蠟筆 追問

2019-12-18 15:13

可以一次性計入管理費用嗎?長期待攤費用是從什么時候開始攤銷?打出款比銷售方開來的發(fā)票早好幾個月

鄒老師 解答

2019-12-18 15:15

你好,因為費用受益期限較長,不應當一次性計入費用核算的
從費用受益開始的月份攤銷
攤銷是按費用受益月份攤銷,與打款是什么時候沒有關(guān)系的

小新蠟筆 追問

2019-12-18 15:17

那應該攤銷幾年呢?

鄒老師 解答

2019-12-18 15:19

你好,需要根據(jù)你單位這個費用受益期限估計的,比如3年

小新蠟筆 追問

2019-12-18 15:20

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-18 15:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,可以把暫估入庫沖回,然后做無票購進處理
2019-12-18 14:53:32
你好,沖回之前產(chǎn)品的暫估然后再重新入賬
2020-03-10 16:30:08
你好,把之前沒有取得發(fā)票的金額全部沖銷
2017-06-15 20:51:58
您好,最簡單的方法就是把去年的分錄紅沖了,再按發(fā)票做正確金額 的分錄,2個分錄里損益科目用以前年度損益調(diào)整,差的1萬元在23年年度匯繳和年報申報時體現(xiàn)
2024-03-07 14:28:07
同學你好,發(fā)票沒有到,因為怕虛增負債,所以不等到收到發(fā)票再沖回。
2021-12-26 14:34:21
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