
一般納稅人購買增值稅專用技術(shù)設(shè)備時(shí):借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 我的問題:難道買入時(shí)供應(yīng)商的發(fā)票中沒有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?所以,不應(yīng)該這樣做分錄嗎:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
答: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
我想請問一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵扣等流程及時(shí)間,假如報(bào)銷了一張飛機(jī)票,我做賬的時(shí)候應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款,做完賬之后呢?我應(yīng)該怎么辦?立即申報(bào)抵扣?抵扣之后在做賬?月末抵扣?我想知道具體操作順序流程
答: 您好,您可以做賬的時(shí)候,記入進(jìn)項(xiàng)稅額,然后申報(bào)的時(shí)候填入附表二第抵扣就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款 發(fā)票錯(cuò)了 紅沖 不是影響銀行存款的金額嗎
答: 你好,還要重新開的。


seven 追問
2019-12-17 23:05
文老師 解答
2019-12-18 12:45